精準對標(biao)企業戰略決策、治理管控、運營實施管理工作(zuo)
財(cai)稅(shui)工作實踐(jian)指導(dao)與(yu)專業賦(fu)能課(ke)程
| 風險管控 | 增值稅、企業所得稅兩稅比對稅收風險及應對管理 |
| 稅收征管方式的改變帶來的稅務風險 | |
| 稅務機關納稅評估指標預警 | |
| 電子商業匯票政策解析與風險防范 | |
| 財務人員應知的合同涉稅問題 | |
| 社保入稅,企業該何去何從 | |
| 企業借款費用涉稅風險 | |
| 如何平衡費用管理與風險控制 | |
| 抗疫期熱點財稅問題解析 | |
| 最新股權激勵及技術入股涉稅政策解析 | |
| 大數據下,稅稅比對風險自查及案例分析 | |
| 稅收籌劃 | |
| 契稅常見涉稅問題解析及稅收籌劃 | |
| 房產稅涉稅疑難問題解析及稅收籌劃 | |
| 玩轉稅務籌劃之公司分分合合 | |
| 玩轉稅務籌劃之業務變化無窮 | |
| 增值稅納稅籌劃 | |
| 消費稅納稅籌劃 | |
| 土地增值稅納稅籌劃 | |
| 社保的最優籌劃方式-非全日制用工 | |
| 企業稅收籌劃謀略100篇 | |
| 殘保金風險管理與成本籌劃 | |
| 企業員工離職的涉稅風險管理與籌劃 | |
| 靈活用工平臺財稅風險與籌劃 | |
| 稅企溝通&稽查 | |
| 稅務檢查中增值稅的涉稅風險與規避 | |
| 如何與稅務機關高效溝通 | |
| 與稅務機關的溝通從認識稅收執法文書開始 | |
| 小稅種 | |
| 車船稅申報流程及難點解析 | |
| 印花稅申報流程及難點解析 | |
| 附加稅難點解析 | |
| 房產稅申報流程及難點解析 | |
| 土地使用稅申報流程及難點解析 | |
| 耕地占用稅核算及申報 | |
| 船舶噸稅的核算與申報 | |
| 環境保護稅法熱點問題和實務處理? | |
| 環境保護稅內容解析及實務處理 | |
| 消費稅的賬務處理與納稅申報 | |
| 城市維護建設稅、教育費附加計算納稅申報 | |
| 印花稅申報流程及難點解析 | |
| 關稅的核算與申報 | |
| 增值稅實務 | |
| 增值稅抵扣典型問題及納稅誤區精講 | |
| 增值稅一般納稅人與小規模納稅零申報 | |
| 留抵退稅升級版政策解析與注意事項 | |
| 商品和服務稅收分類編碼 | |
| 電子發票最新政策 | |
| 增值稅自查實務及典型案例解析 | |
| 異常增值稅扣稅憑證的風險與防范 | |
| 稅改后增值稅發票開具中的常見問題及處理 | |
| 案例警示:增值稅發票虛開風險管理與防范措施 | |
| 企業所得稅實務 | |
| 2020年度企業所得稅匯算清繳之政策性搬遷納稅調整 | |
| 企業所得稅計算及申報 | |
| 稅會差異分析與實務操作(一)收入類 | |
| 稅會差異分析與實務操作(二)扣除類 | |
| 稅會差異分析與實務操作(三)資產類 | |
| 稅會差異分析與實務操作(四)特殊類 | |
| 稅會差異分析與實務操作(五)稅收優惠 | |
| 匯算清繳后企業風險與稅務稽查風險防范 | |
| 《稅會差異分析與實務操作(四)特殊事項》 | |
| 關聯關系認定及關聯交易的分類 | |
| 關聯方交易申報流程及申報表填報解析 | |
| 小微企業如何享受所得稅政策優惠及匯算申報 | |
| 收入的企業所得稅處理及案例解析 | |
| 最新企業所得稅匯算清繳重難熱點專題分析 | |
| 《一般企業收入明細表》稽查風險 | |
| 設備、器具一次性稅前扣除政策解析及申報表填列 | |
| 企業所得稅納稅申報表設計思路與風險管理 | |
| 《資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》實例填報及稽查風險 | |
| 企業所得稅匯算清繳之扣除憑證解析 | |
| 常見企業所得稅稅收優惠匯算清繳實操問題解析 | |
| 《投資收益納稅調整明細表》填報技巧和案例演示 | |
| 《企業重組及遞延納稅調整明細表》案例解析填報技巧與風險 | |
| 企業所得稅年度申報表個別報表填報風險 | |
| 企業所得稅年度納稅申報表(2017版)填報實務 | |
| 特別納稅調整相關政策深度解析 | |
| 企業所得稅稅前扣除問題解析 | |
| 跨地區匯總納稅企業所得稅相關政策深度解析 | |
| 資產稅會差異及分項稅務處理深度解析 | |
| 企業重組企業所得稅涉稅業務處理 | |
| 企業所得稅計算及彌補虧損政策深度解析 | |
| 企業所得稅優惠政策深度解析 | |
| 幾類特殊收入稅會差異及填報解析 | |
| 個稅 | |
| 公益慈善事業捐贈的個人所得稅稅務處理及風險防范 | |
| 個人所得稅匯算清繳政策 | |
| 個人所得稅綜合所得匯算清繳——納稅申報 | |
| 個稅申報 |
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