安徽6月面授:內審高效轉型與內控風險管理

在當(dang)今快速變化的(de)(de)(de)經(jing)濟環境中,企業(ye)面臨著(zhu)日益復(fu)雜的(de)(de)(de)經(jing)營挑(tiao)戰和監管(guan)(guan)要求(qiu)。內部(bu)(bu)(bu)審計(ji)和內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)作(zuo)為(wei)企業(ye)管(guan)(guan)理的(de)(de)(de)兩大核心(xin)環節,對于確保企業(ye)運營的(de)(de)(de)合規性、有效性和高效性具有至關重要的(de)(de)(de)作(zuo)用。為(wei)了(le)幫助企業(ye)適應(ying)新(xin)時代的(de)(de)(de)管(guan)(guan)理需(xu)求(qiu),提升內部(bu)(bu)(bu)審計(ji)和內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)的(de)(de)(de)專業(ye)水(shui)平和效能,本課程應(ying)運而生。
隨著企業運營環境的(de)(de)日益復雜,內(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)角色已從(cong)傳統的(de)(de)合(he)規監(jian)督向價(jia)值創(chuang)造伙伴轉變。本課程第一天聚焦于內(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)現代化轉型,旨在通過結合(he)實(shi)(shi)際案例,解析內(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)如何(he)通過精準定(ding)位(wei)、拓寬審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)范圍、調整審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)重點(dian)、采用(yong)先進(jin)技術和方(fang)法(如實(shi)(shi)時在線審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)、大數據分析等)、加(jia)強質量控制以(yi)及實(shi)(shi)施有效(xiao)后續(xu)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji),從(cong)而在提升企業風(feng)險管理(li)水(shui)平、增強決策支持功能方(fang)面發揮(hui)更大的(de)(de)價(jia)值。特別強調在高質量審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)發展的(de)(de)框架下,如何(he)創(chuang)新審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)思(si)路(lu)、提升審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)結果(guo)的(de)(de)實(shi)(shi)用(yong)性和影(ying)響力(li)。
第二天的課程則圍繞內(nei)部(bu)控制(zhi)的深化與創新(xin)展開,特(te)別是在信息化快速(su)推進的新(xin)常態下(xia),內(nei)部(bu)控制(zhi)面(mian)臨(lin)著從“合規導向”到“價值創造”、從靜態控(kong)制(zhi)到動態管理的(de)(de)(de)(de)深刻變(bian)革。課程(cheng)將首先揭示當前內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)面臨的(de)(de)(de)(de)挑戰與問題(ti),隨后深入剖析內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)2.0時代(dai)的(de)(de)(de)(de)特征與新趨勢,通(tong)過經典案例引導學員理解內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)的(de)(de)(de)(de)演變(bian)歷程(cheng)、目標與角色的(de)(de)(de)(de)轉變(bian),以及在新時代(dai)下如何(he)構建有效(xiao)的(de)(de)(de)(de)內(nei)(nei)控(kong)體系以應(ying)對復雜(za)多變(bian)的(de)(de)(de)(de)風險環境。特別關注(zhu)信(xin)息(xi)化環境下內(nei)(nei)控(kong)的(de)(de)(de)(de)新生態構建,包括如何(he)利用信(xin)息(xi)技術(shu)優化內(nei)(nei)控(kong)流(liu)程(cheng)、搭(da)建智能監(jian)控(kong)平臺、營造協同高(gao)(gao)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)內(nei)(nei)控(kong)生態圈,以實現(xian)風險智能預警與高(gao)(gao)效(xiao)應(ying)對。
綜上所述,本課程旨在通過兩天的(de)(de)(de)密集培訓,不僅讓參與者全面了解內部審計與內部控制的(de)(de)(de)最(zui)新理(li)念與最(zui)佳實踐(jian),更重要的(de)(de)(de)是(shi),通過實戰案(an)例的(de)(de)(de)深度剖析(xi),幫助(zhu)他們(men)掌握實操技能,以期在各自的(de)(de)(de)企(qi)業中(zhong)推(tui)動內部審計與內部控制工作的(de)(de)(de)革新,為企(qi)業戰略目標(biao)的(de)(de)(de)實現保駕護航。
國有企業及民(min)營企業財務總監、財務(wu)經(jing)理等(deng)人員
1、了解科學優化內部控制制度和(he)風險管理的生態(tai)系統,重新審視(shi)和(he)優化自己的工(gong)作;
2、學會正確協(xie)調(diao)內部控(kong)制、風險(xian)管理、合規三者之間的關系,實(shi)現變革與創新;
3、學(xue)會在實務中,如何“小題大做”、“順藤摸瓜(gua)”,找到(dao)問(wen)題的(de)關鍵;
4、學會將企(qi)業內(nei)部(bu)審計從“狼”轉為培養高層管理者(zhe)的“搖籃(lan)”;
5、學會建(jian)設“大監控(kong)”生態系(xi)統,為組織戰略目標(biao)的實(shi)現(xian)保(bao)駕護(hu)航(hang)。
【主辦單位】正(zheng)保會計網(wang)校 正(zheng)保會計網(wang)校安徽服(fu)務中心
【培訓時間】2024年6月(yue)20-21日(周四-周五)
【培訓地點】合肥市區(詳情請(qing)咨詢課程(cheng)顧(gu)問)
【溫馨提示】索要課程大綱及詳細安排請與正保會計網校·稅務網校安徽(hui)服務中心聯系
【聯(lian)系電話】0551-65285788
【相關費用】非會員2980/人(ren)(含培訓、資(zi)料及午餐費用)
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